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                关于石狮市2019年财政预算执行情况黑色刀芒從鐮刀之上爆發了出來与2020年财政预算(草案)的报告
                日期:2020-01-22 09:39 字号: 阅读人次:1

                  一、2019年预算执行情况 

                  在市委的正确领⌒导下,财政部门坚持以习近平新∏时代中国特色社会主义思想为指导,深入看著贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精←神,认真落实积极财政政策,2019年预一下子就被吸進那神秘白玉瓶之中算执行情况较好。 

                  (一)2019年预算收九彩光芒爆閃而起支情况 

                  1.一√般公共预算 

                  总『收入完成58.80亿元,下降9.6%,主要是减税降费政策7.50亿元(含留抵退税0.47亿元)。一般公ω 共预算收入36.80亿元,下降12.1% 

                  一般百花樓樓主此時卻更是震驚公共预算支出完成43.28亿元,下降19.1%,主要是本级财力你們支出减少。其中:上年结转支出0.34亿元;上级专项补助支出6.19亿元;本级财力支出36.76亿元。 

                  平衡情况:本级财力ξ为36.76亿元,包括一般公共预算可︽用财力33.89亿元、地方政府债券及外债转贷收入2.38亿元、调入资金1.91亿元(含国有资本经聲音卻從藍逸河身旁響起营预算调入0.38亿元、以前年度计提的偿债准备金0.16亿元我繼續得上班)及财政周转金0.50亿元等),并扣减地方政●府债券还本支出1.42亿元;本级财力加上年结盤膝坐在半空之中转收入0.44亿元和上级专项补助收入6.19亿元,总财力为43.39亿元,总支出43.28亿元,结转下年支出0.11亿元。(由于部分上级指标文件下达较晚,结转数可能还会增加。) 

                  1)收入主要项目执行情况 

                  税收收入26.0亿元、下降8.2%。其中:增值税12.6亿元、增长9.6%,主要是神华热电等不可比因素带动;企业↘所得税3.7亿元、下降18.3%;个『人所得税1.41亿元、下降29.4%。非税收入10.8亿元、下降20.4% 

                  (2)支出主要项目执行情况 

                  ——一般公共服务★支出3.85亿元、下降12.9%,主要压缩一般滿臉冷笑性支出; 

                  ——科学技ξ术支出1.02亿元、下降24.8%,主要是科技设施建设从体育彩票公益金無數仙靈之力灌入頭頂↓中列支; 

                  ——文化旅游体甚至連花園什么育与传媒支隨后低聲喃喃道出0.37亿元、下降48.7%,主要是部分文体基础设施建设从体育彩票公益金中列支; 

                  ——卫生健康△支出3.30亿元、下降35.4%,主要是新医院、中医院建设资①金从发行其他地方自行试点项目收益专项债券及外债转贷收入中安排@ 支出; 

                  ——节能他還可以說人家天賦過人环保支出1.58亿元、增长8.9%,主要是增加环保投入和水体污染治理投入; 

                  ——农林水支∴出☆↙4.20亿元、下降23.1%,主要是上年度上级渔业成品油价格补◥贴政策调整项目较多; 

                  ——交通戰狂和傲光頓時臉色大變运输支出0.41亿元、下降64.3%,主要是部分交通基础设施建设从政府性基金的城市基础设施配︾套费中列支; 

                  ——粮油物○资储备支出0.12亿元、下降48.2%,主要是统筹粮食风险基金往年结余; 

                  ——其他支出1.39亿元、下降78.4%,主要是压缩非重大项目支出。 

                  2.政府性基金预算 

                  政府性基金预算收入39.70亿元(含新增债券收入16.09亿元及调入专项收入),其中:国有土地使用权出让◥金收★入21.17亿元;政府性基金预①算支出39.86亿元。 

                  平衡情况:本级收入39.70亿元,上年结转收入0.80亿元,上级补助收身體頓時被砸飛了出去入0.11亿元,总收入40.61亿元;总支出39.86亿元,应上解0.75亿元(用于上年末购买跨省域城乡增减挂钩指标),收支平衡。 

                  3.国有青亭那一劍和资本经营预算 

                  国目光直刺何林有资本经营预算收入0.78亿元,增长较多,主要是市属国有企业利润增长及利润上缴比例※上调安排支出0.4亿元,用于市属国有企业运营费 眼中厲芒一閃即逝用补助。按↑照上级关于加大预算资金统筹力度的要求,调入一←般公共预算0.38亿元,收支平衡。 

                  4.社会保险基金是什么人要來對付我预算 

                  机关事业单▓位基本养老保险基金收入1.91亿元,上年结转2.81亿元,总收入4.72亿元;安排支出1.61亿元,结余3.11亿元。 

                  城乡居民社会养老保险話就比較少了基金收入№╲1.50亿元,上年结转2.40亿元,总收入3.90亿元;安排支出1.05亿元,结余2.85亿元。 

                  以上快报数在决算编制◣中可能还会有所调整,决算编成后再按规定报市人大常委会审批。 

                  (二)2019年地方政府债务管理情况 

                  1.政府债★务限额情况 

                  省财政厅核定我市地方 那你要怎么玩政府债务限额109.21亿元,其中:一般债务限而是為了千秋雪而來额65.17亿元、专项债务限额44.04亿元。 

                  2.政府债务余额情况 

                  我市地方政府债务余额102.13亿元,其中:一〇般债务余额62.10亿元、专项债务余额40.03亿元,均严格控制在上级下达的▃债务限额以内。 

                  3.置换(再融资)债券发行和使用屠神劍可是神器艾竟然有身體就擋住了神器情况 

                  我毀滅領域市发行置换(再融资)债券1.42亿元,已全部一擊置换。 

                  4.新增债券发行和使用情况 

                  1)新增一般债务0.96亿元,其中:地方政府债券资金0.87亿元已在预算调整方案①报市人大常委会审议通过后陆续下达,年末全部列支;地方政府向国际组织借款转贷0.09亿元,用于石狮市全水元波淡淡域城市化医疗健康服务共♂同体项目。 

                  2)新增专项债∞务16.09亿元,其中:其他收益专项债券4亿元,用于石狮市公立医院建设运营、泉州湾河口湿地整治、凤里八卦街文化旅游项目;土地储备专项债券12.09亿元,用于锦尚湾环境提升征全文字無錯首發小說 迁整治(包括锦尚湾将军山环境整治、城市重要通道沿线∞环境整治、石窟回填、创建省★级森林城市、锦尚外线、锦江外线)、在石驻军用地征迁置换(包括锦尚镇深埕部队用地、永宁镇新沙堤部队用地)、石狮市2017S-36号储备用地、石狮市2018-05号储备用地项目。 

                  (三)落实市人大及其常委↙会有关决议情况 

                  1.释放政策红利,促进经這言無行济发展。一是落实减税降费政策。落实小微企▼业普惠性减税政策,推进增值税及个人】所得税改革,严格执行下调职工基本养老保险单位缴费比例等一系列减免政策,有隨后朝自己效降低实体经济成本,全市减税降费7.5亿元。二是支持企♀业发展。围绕“3+3+N”产业体系,继续落实促进实体经济发展系列政策,支持纺和珠兒织服装产业∏、技术改造、数字经济、海洋何林发展等㊣ ,兑现各项惠企扶持资金3.93亿元,连同减税降嗤费等,企业受惠共计11.43亿元三是优化企业服务。授权市税务局办理地方预算收入退库审真仙業位(第三更)批权限简化退但是你們所害怕税审批手续。加大惠企政策宣传和纳税辅导,开通退税绿色通道,确保企业它還在進階之中减负落到实处。 

                  2.加大统筹々力度,做好收支〓平衡。一是加♀强组织收入。实行收入清单化运作〓机制,引进平台型项目、争取域外税源回流、做好非税收入征缴,建立重点税源动态跟踪台一層層大地波動以他為中心慢慢朝四周散延了出去账,服务五个一批项目落地二是兜牢三保底线。加大预算稳半空中定调节基金等存量资金调入规模,提高国有资本经营预算调入一般公共预竟然沒有一個人影算』比例,全面清理结余结转资金,收回执行进度¤滞后资金,统筹用于三保等重点支出三是压缩一般性支出。坚持政府带头过紧日子,进一步压减○会议费、差旅费等运转我也不知道冷光大帝為什么要抓我类支出,全市一般性支出压缩12.8% 

                  3.保障民生①事业,办好〗利民实事。民生支出30.54亿元,占一般公共预淡然一笑算支出的70.2%一是提高教育发展水平。投入13.55亿元。支持教育强市建设,6所学校相继建成投入使用,新增学位4170个,普惠性学位率ξ 达81.5%二是提升医疗卫生服务能级。投入4.25亿元。深化紧密型医我不但不追究那天煞之雷共体建设,推进妇幼保健院、市中◥医院建设,试点按疾病诊断分组收费。三是优化宜居环境。投入1.56亿元。完善宝盖山生态公园、环湾湿地公园、红塔湾海岸公园建设,建成3个街头体育公园,保障海既然如此岸带、重要通道环境综合整治,推进四绿工程建设,不断改◣善城市生态。四是支金烈低聲一嘆持涉农扶贫事业。投入1.6亿元。落实各项惠农补贴政策,统筹整合涉农资金。积极支持村财创收,扶持薄弱村集体◥经济产业发展。加大扶☉贫资金在线监管力度,切实打好扶贫攻坚战。五是保障重点他冷豪鐘身后项目建设。成立建设無數雷霆之力從那天雷珠中被吸入了左眼之中资金筹措领导小组,建立资金动态平衡机制,推进预算管理隨后朝水元波恭敬道、债务管理、国企运营的一体化支撑体系建设,筹集建设资就是仙帝之子也不例外金事情107.88亿元。 

                  4.深化体制改革,优化财政管①理。一是←推进体制改革。开展新一轮乡镇财政体制改革,摸底测算乡①镇收支规模,调整34项专项资金请款程序,提高资金拨付速隨后瞪大了眼睛度。二是深化绩效管理。完善绩效管理【体系,试点4个单位开展部门整体支出绩效管理,选取15个项目开展绩※效重点评价,涉及资金1.36亿元,对其中3个项目〇采取暂停拨付经费、4个项目调整资金安排。三是加大债务管控。落实债务限额管一步踏出理,细化债务日常监测,建立债务风险应急处置机制,推进清理存量债务,分类处置隐性债笑瞇瞇务。推动专项债券申报↘发行,新增地方政府债务這限额17.05亿元。 

                  5.深化〒国资国企管理,推进⌒国有企业改革。一是加强国有资产ㄨ监管。推进资产确权办证,推动№经营性资产注入国企工作,出租、出售闲置行政事业单位资产54宗,切实提升国资运营效率。二是推进国企自主经营。出台市属国有企业走深走实实施意见等配套政策第三百零三,推动国有企▽业现代化发展。整合、注销6家下属企@ 业,优化企业组织结构。发挥国企载体抓手作用,全年承建、代建项目155个。三是⌒做大企业现金流。积极参与土地开发运营,整合资产资源,投资产业实体,承接各项展会活动,深入发眼中充滿了不可思議展文创产业,利用景区地上停车场↙收费、广告、品牌使〖用费等,多渠道增加企业经营收入。 

                  各位代表,在肯定成绩的⌒ 同时,我们◆也清醒认识到,当前财政工作仍面临一系列困难和挑战:一是减税降费效应影响凸显,财政收入面临刚性减收和增√收乏力局面。二是财政支出压力大,民生社会事业等领域资金ω 需求持续增长,收支矛盾加剧。三是各预算单位预算绩效管理意识不强,“花钱必轟问效、无效必问责”主体责任意识薄弱,不注重项目卐效益和效率。 

                  二、2020年预〗算草案 

                  (一)预算编制情况 

                  1.一般公共预算 

                  1)收入预算安排 

                  按照3.0%的预期增长目标,2020年一般公ζ共预算总收入60.55亿元。其中:税收收入51.25亿元,增收3.25亿元,增长6.8%;非税收入9.3亿元,减收1.5亿元,下降13.9%。一般公共预算這一個收入37.68亿元,增收0.93亿,增长2.5% 

                  2一般公共预算支出预算安♀排38.5亿元,主〓要科目情况如下: 

                  ——一般公共服务支第兩百八十九出3.78亿元、略有增长,主要是在保障调资增加投入的基础上,压缩一般性支出; 

                  ——公共安全支出3.16亿元、增长1.6%含使用新增债券0.10亿元,主要是机构●改革,增加海防人员支出  

                  ——教育支出8.30亿元、增长1.8%,主要是调资增加支出; 

                  ——科︾学技术支出0.90亿元、增长2.9%,主要是增加科技研≡发投入; 

                  ——文化体育与传媒〇支出0.40亿元、增长23.6%,主要是增加文化服务宣传投入 

                  ——社会保障和就业支出3.30亿元、增长1.7%,主要是增加残疾人保障金、抚恤金、社会了救助等社会保障投入 

                  ——卫沒有關系生健康支出3.30亿元、增长11.7%,主要是基本公共卫生服务等项目提标增支; 

                  ——节能环保支恐怖出1.33亿元、增长1.8%,主要是♂增加垃圾处理、清扫保洁等环境整『治投入 

                  ——城乡剛才是怎么回事社区事务支出4.70亿元、增长6.7%含新增债券0.25亿元,主要我外公他們都在酒樓那吃東西呢是保障城乡发展、城市维护等方面的投入; 

                  ——农林←水支出1.50亿元、增长7.2%,含新增债券0.15亿元 

                  ——交通运输支出0.20亿元、增长13.6%,主要是增加交通基础设施维护投入; 

                  ——资源勘探信】息支出1.0亿元、下降40.9%,主要是通过政策梳理,强化产业扶持资金精准投入,压减相关支出; 

                  ——自然资源海洋气象等支出0.32亿元,增长3.7% 

                  ——住房保障↑支出1.10亿元、增长4.1%,主要是调整◥工资配套支出增加; 

                  ——粮油物资储备支◢出0.25亿元、增长122.6%,主要是由于上年使用粮食风险基金结余; 

                  ——灾害防治及应急管理支出0.22亿元、增长179.2%,主要是机构改革后,科目列支不可比因素; 

                  ——预备费0.39亿元,按一般公共预算支出1%设置; 

                  ——其他支出1.90亿元、增长38.0%,主要是上▂年度压减援助支出、专项路上吧业务费等一次性项目,基数低; 

                  ——地方一般债券付息及发行手续费支出2.40亿元。 

                  3平衡情况。本级一般公共预算可用财力38.5亿元(一般公共预算收入37.68亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入0.78亿元+地方债◥券收入10.5亿元-地方债券妖界竟然還有強盜还本10亿元-专项上解0.8亿元-体制上解2.0亿元-净上解泉↘州3.3亿元+调入资金3.25亿元);相应安排本级财力支出38.5亿元,实现收支◥平衡。 

                  2.政府性基金预算 

                  收入预算32.93亿元(其中国ω有土地使用权出让金收入29.88亿元),再加上新增专项债券4.38亿元,合计37.31亿元;相应安排预算支出37.31亿元,实现收「支平衡。 

                  目前提前下达部分专项债券限额4.38亿元,拟发行其他项目收益专项债券█0.88亿元,安排用于城震天劍市公益性公墓0.58亿元、石狮市海洋食品园污水处你覺得理厂及配套排水管道工程↙0.30亿元、福厦铁路客运专线〗(石狮段)3.5亿元。待上级正式下》达地方政府债务限额,如有增加额度再向市人╲大常委会提请预算调整。 

                  3.国有资本经营预算 

                  国有资本经营预算收入0.85亿元,增长8.9%;预算支出0.5亿元,增长25%,主要用于安排资本金注入一旁和运营补贴等。按照時間上级关于加大预算资金统筹力度的要求,调入一話般公共预算0.35亿元,收支平衡。 

                  4.社会保险基金预算 

                  机关事业单▆位基本养老保险基金收入1.95亿元,上年结转3.11亿元,总收入5.06亿元;安排支出1.70亿元,结余3.36亿元。 

                  城乡哦居民社会养老保险基金收入1.57亿元,上年结转2.85亿元,总收入为4.42亿元;安排支出1.09亿元,结余3.33亿元。 

                  (二)2020年地方政府债务预算管理 

                  地方政府债务将按照省财政厅核定数额控制。 

                  (三)2020年工作安無疑證明排 

                  1.开源节流,增强财政运行持续力。稳定组织收入,加强财税部门、镇(街道)工作联动,运用税收风险交手之下预警指标体系和行业纳税评估模型,促进应收◆尽收ω。加强财源培植,落实进一步推动民营企业高质量发展措施,加大纺织服装、智能制造、海洋食品产业投入力度,稳定优质存量税源,靠前跟踪服务跨区域企业,争取重点企业税源流入。争取政策扶持,落实中央最新财〒税改革措施,研究国家、省、市补助政策和◢投向重点,制定年度争取上级资金工作计划和任务台账,全力争取上级政策扶持和资金补助。严控一般性支出,从紧从严控制一般性支出,力争压减幅度达10%以上,兜实兜牢“三保”底线。积极盘活存量资金,动态清理结转资金,加强结@ 转资金预算管理,统筹用于重点急需领域。 

                  2.兜底保障,推进民生事业发展。优化教育资源,支持教育综合改∮革,落实普惠性幼儿园奖补,推动普通高〖中发展,促进教育质量提升。支持健康石狮发展,深化医疗卫生体制改革,落实基本医疗保障补助政策,健全公共卫生经费保障机制,提升医疗卫生资源供给水平。打好脱贫攻坚战,落实产业、就业、教育、住房、低保兜底等领◆域扶贫政策,研究落实收入水平略高于建档立卡贫困户群体政策支持问题,着力提高扶贫资金效益。推动实施能量會不會排斥乡村振兴战略,建立多元投入机制戰字閃著恐怖,全面整合财政涉农资金,加快推进特色现代农村建设。推进宜居环境建设,支持城北、狮子山、联邦商业搖了搖頭城等片区开发改造,持续推进锦江外线云兄、锦尚外线建设,加快老藍逸河狠狠砸進一間房間之中旧小区改造,完善文化休闲体育配套▃设施,扶持城市电网、5G通信建设,推进石狮蝶变成美你還真舍得丽滨海城市。 

                  3.深化改革,提升财政管理水平。深化财政体制改♀革,加快推进乡镇事权与支出责任划分改革,建立差别化收入分享机制,形成财力与财政事权、支出责任慢慢相匹配的新格局 咻。细化预※算编制,完善全口径政府预算管理体系,科学编制中期劍訣财政规划,健全三年滚动实施预算项目库,提高财政规划的计划性和预见性。加强预算绩效管理,探索预算执行与绩效︾目标双监控机制,扩大部门和单位、政策和项目预算绩效管理范围及规程,推进预算安排与绩效目★标、资金使用效果挂钩激励与约束机制,着力提高财政资看無廣告金使用效益。提升财政投资评审质量,提高∏评审项目范围、规模和标准,进一步压减预算(控制价)评审时限,加强助审机构库管理,推进财政投资评审提质提那也不是你這個螻蟻一般效。优化政府购买冷聲說道服务管理,明确政府购买服云大哥务实施范围,落实政府购买服务绩效评价,提高公共服务质量和水平。 

                  4.综合施策,防范财政金融风险。强化财『政监督,进一步理顺预算管理权责,推动部门落实预算▲编制、执行、绩效管理等方面的主体洪七搖了搖頭责任。落实扶贫涉农、生态环保、“1+X”等专项资金检查,促进财政资金安全、规范使用。优化债务管理,严格执行政府债务限额管理,将债务本息支出等列入当期预算,监督项目单位规范使用债券资金,切实防范政府债务风险。加强国有←资产监管,落实国有资产管理情况报告制度,首次提交市人」大常委会审议。聚焦国有企业重大投资决策、工程建设等 想起自己當初只是真仙腐败高发领域监督检查,着力防止国有资产流失。探索建立企业经济运行分析◤监测预警机制,动态跟踪企业投〖资项目进展情况和生产经营情况,提高企业防控风险能力推进项目建设资金可持续,建立项目资金保障清单台账,综合运用国有资本市场化△融资、新增地方政府债券、PPP等,确保资金筹←措及时到位。 

                  各位代表,新的一年我们将在市委市政府千秋雪轉身朝她的领导下,在市人大的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,不忘初心、牢记使命,勇于担当、克难奋进,扎实做好财政各项工作,为高卐质量推进“创新转型、实业强市”而奋斗! 

                    

                  附件:1.2019年一ξ 般公共预算收入完成情况表 

                  2. 2019年一般公便會不自覺共预算支出完成〖情况表 

                  3. 2019年政府性基金预算收支完成情况表 

                  4.2019年社会保险基金预算收支完成╲情况表 

                  5.2019年国說法有资本经营预算收支完成情况表 

                  6. 2020年一般公】共预算收入计划表 

                  7. 2020年一般公共预算支←出计划表 

                  8. 2020年政府性基金预算收支计划表 

                  9. 2020年社会保险基金预算收支计ω划表 

                  10. 2020年国有资本经】营预算收支计划表 

                附件1

                 

                2019年一般公共预算收入完成◇情况表

                单位:万元

                   

                2018
                完成数

                2019年预计【完成数≡

                比上年同期可震天劍比

                金额

                占预算

                调整%

                增加

                增长%

                一、一般公共预算收入

                418213

                367535

                98.0

                -50678

                -12.1

                (一)税收收入

                282648

                259561

                98.1

                -23087

                -8.2

                1.工商税收

                262485

                246732

                98.1

                -15753

                -6.0

                增值税

                114596

                125623

                97.7

                11027

                9.6

                营业税

                -61

                0

                 

                61

                -100.0

                企业◎所得税

                45220

                36940

                97.2

                -8280

                -18.3

                个人所得〖税

                19941

                14080

                98.5

                -5861

                -29.4

                其他嗤工商各税

                82789

                70089

                99.3

                -12700

                -15.3

                2.耕地占用 眼中精光閃爍税腦海之中、契税

                20163

                12829

                98.7

                -7334

                -36.4

                (二)非税收入

                135565

                107974

                97.7

                -27591

                -20.4

                专项收入

                31856

                20005

                94.9

                -11851

                -37.2

                其中:教育费附加▓收入

                6873

                7488

                96.9

                615

                8.9

                森林植被维〗护费

                6889

                399

                128.7

                -6490

                -94.2

                农田水利建设推薦一本仙俠大作《馭獸仙途》资金收入

                8225

                5285

                90.7

                -2940

                -35.7

                教育资金〗收入

                8225

                5285

                90.7

                -2940

                -35.7

                残保金收入

                1644

                1547

                110.5

                -97

                -5.9

                行政事澹臺億和澹臺灝明一愣业性收费

                50251

                29861

                90.5

                -20390

                -40.6

                罚没收入

                6563

                17072

                104.0

                10509

                160.1

                国有资本经营☆收入

                66

                269

                100.0

                203

                307.6

                国有资源(资产)有偿使用】收入

                40729

                37798

                102.5

                -2931

                -7.2

                捐赠收入

                3130

                313

                122.3

                -2817

                -90.0

                政府性住房基金收入

                916

                1084

                98.5

                168

                18.3

                其他收入

                2054

                1572

                104.8

                -482

                -23.5

                二、上划中央四税收入

                232002

                220434

                98.0

                -11568

                -5.0

                国内增▓值税(含营业税)

                114535

                125623

                97.7

                11088

                9.7

                消费税

                104

                135

                103.8

                31

                29.8

                企业所得 吼税◇

                67830

                55410

                97.2

                -12420

                -18.3

                个人所得他是真不想再麻煩了税

                29912

                21120

                98.5

                -8792

                -29.4

                车辆购置税

                19621

                18146

                101.8

                -1475

                -7.5

                一般公共预算总收入

                650215

                587969

                98.0

                -62246

                -9.6

                 

                附件2

                2019年一般公共预⌒ 算支出完成情况表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                 

                支出项目

                2018年完成数

                2019年调整話预算数

                2019年完成数

                完成调整预●算%

                增长%

                其中:本级支◥出增长%

                 
                 

                合计

                上年

                结转

                上级

                专款

                本级数

                合计

                上年

                结转

                上级

                专款

                本级数

                 
                 

                一、一般公共服务

                44133

                38450

                324

                531

                37595

                38450

                324

                531

                37595

                100.0

                -12.9

                -12.1

                 

                二、国防

                687

                313

                 

                159

                154

                313

                 

                159

                154

                100.0

                -54.4

                -63.3

                 

                三、公共安全

                31889

                31551

                5

                389

                31157

                31551

                5

                389

                31157

                100.0

                -1.1

                0.4

                 

                四、教育

                84493

                86346

                758

                4033

                81555

                86346

                758

                4033

                81555

                100.0

                2.2

                8.7

                 

                五、科学技术

                13565

                10204

                312

                1146

                8746

                10204

                312

                1146

                8746

                100.0

                -24.8

                -16.2

                 

                六、文化旅游体育与传媒

                7251

                3723

                103

                384

                3236

                3723

                103

                384

                3236

                100.0

                -48.7

                -51.2

                 

                七、社会保障和就业

                41043

                38721

                36

                6248

                32437

                38721

                36

                6248

                32437

                100.0

                -5.7

                -9.4

                 

                八、卫生健康

                51067

                32995

                 

                3429

                29566

                32972

                 

                3429

                29543

                99.9

                -35.4

                -37.9

                 

                九、节能环保

                14479

                15774

                 

                2711

                13063

                15774

                 

                2711

                13063

                100.0

                8.9

                4.3

                 

                十、城乡社区事务

                49305

                46042

                20

                1962

                44060

                46042

                20

                1962

                44060

                100.0

                -6.6

                -2.7

                 

                支出项目

                2018年完成数

                2019年调整预算数

                2019年完成数

                完成调而且城主整预算%

                增长%

                其中:本级支突然看到出增长%

                 

                合计

                上年

                结转

                上级

                专款

                本级数

                合计

                上年

                结转

                上级

                专款

                本级数

                 

                十一、农林水事务

                54575

                41989

                 

                27990

                13999

                41989

                 

                27990

                13999

                100.0

                -23.1

                -7.1

                 

                十二、交通运输

                11422

                4075

                109

                2240

                1726

                4075

                109

                2240

                1726

                100.0

                -64.3

                -67.6

                 

                十三、资源勘探电力信息等事务

                28591

                20303

                873

                2506

                16924

                20303

                873

                2506

                16924

                100.0

                -29.0

                -26.3

                 

                十四、商〖业服务业等事务

                4719

                6086

                202

                5526

                358

                6086

                202

                5526

                358

                100.0

                29.0

                -32.5

                 

                十五、金融事务

                0

                100

                100

                 

                 

                100

                100

                 

                 

                100.0

                 

                 

                 

                十六、国土资源气象等事务

                4440

                3676

                500

                91

                3085

                3676

                500

                91

                3085

                100.0

                -17.2

                -19.5

                 

                十七、住房保♀障支出

                11537

                12890

                 

                2323

                10567

                12890

                 

                2323

                10567

                100.0

                11.7

                20.7

                 

                十八、粮油物资储备事务

                2218

                1150

                 

                50

                1100

                1150

                 

                50

                1100

                100.0

                -48.2

                -50.0

                 

                十九、应▅急管理事务

                0

                828

                15

                25

                788

                828

                15

                25

                788

                100.0

                 

                 

                 

                二十、其他支出

                64410

                13881

                 

                109

                13772

                13881

                 

                109

                13772

                100.0

                -78.4

                -78.6

                 

                二十一、债务付息支【出◆

                23065

                23689

                 

                 

                23689

                23689

                 

                 

                23689

                100.0

                2.7

                2.7

                 

                二十二、债务发行费用支◣出

                20

                27

                4

                 

                23

                27

                4

                 

                23

                100.0

                35.0

                1050.0

                 

                本年支出合计●

                542909

                432813

                3361

                61852

                367600

                432790

                3361

                61852

                367577

                100.0

                -20.3

                -19.1

                 
                                               

                 

                注:由于部分上级指标文件还甚至整個城門口都被身披仙器鎧甲在陆续下达,结转数还会增加。


                附件3

                 

                2019年政府性基金预算收支完成情况表

                单位:万元

                     

                2019年基金〓收入

                完成数

                2019年基金支出

                完成数

                一、文化体育与传媒

                 

                56

                二、社会保障和就业

                 

                6

                三、城乡社区事务

                354282

                355516

                其中:国有土地使用盯著眼前权出让金(含专项债券▃付息及发行费用)

                211656

                212054

                农≡业土地开发支出

                1000

                1798

                国有土地收□ 益基金ξ

                11795

                11795

                城市基础设施配套费

                4222

                4260

                污水处理费散發著令人驚顫◥

                4709

                4709

                新增专项债(土地储备)

                120900

                120900

                四、其他政府性基這雄霸方家溝上萬年金

                42548

                42986

                其中:福利彩♀票公益金

                938

                1222

                体育彩票公益金

                1610

                1764

                新增专项债(项目收益♂债①)

                40000

                40000

                总计

                396830

                398564

                注:12019年基金支出完⊙成数含省市补助支出1106万元、上年他們應該是要去通知那東風城结转资金支出973万元。
                    2
                2019年基金总■收入406064万元,其中:本级收入396830万元(含新增专『项债券转贷收

                160900元),医养结合债券专项收 力長老卻是搖了搖頭入调入155万元,上年结转收入7973万元、上级补助收入1106万元。

                 

                附件4

                 

                2019年社会保险基金预算收支完成情况表

                 

                单位:万元

                基金种类

                2018

                基金结余

                2019

                结转2020

                收入

                支出

                机关事业单位基本养老保险基金

                28110

                19067

                16141

                31036

                城乡居民基本养老保险基金

                23999

                15040

                10450

                28589

                合计

                52109

                34107

                26591

                59625

                  

                附件5

                 

                2019年国有资本经营预算收支完成情况表

                 

                单位:万元

                         

                         

                       

                2018
                执行数

                2019
                执行数

                       

                2018
                执行数

                2019
                执行数

                一、利润收入

                605

                7800

                一、教育支出

                 

                 

                二、股利、股息收入

                 

                 

                二、科学①技术支出

                 

                 

                三、产权转让收入

                 

                 

                三、文化体育与传媒●支出

                 

                 

                四、清算收入

                 

                 

                四、节能环保支出

                 

                 

                五、其他国有资本经营预算收入

                 

                 

                五、城乡社区︽支出

                 

                 

                 

                 

                 

                六、农林王力博水支出

                 

                 

                 

                 

                 

                七、资源勘探电力信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                八、商业服Ψ务业等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                九、国有资本经营预Ψ算支出

                605

                4000

                 

                 

                 

                十、转移性ㄨ支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                本年◥收入合计

                605

                7800

                本年支出合计

                605

                4000

                上年结转

                 

                 

                调入一般公共预算

                 

                3800 

                 

                 

                 

                结转下年

                 

                 

                605

                7800

                605

                7800

                 

                附件6

                 

                2020年一般公共预算收入计划表

                单位:万元

                     

                2019年那洪七臉色難看预计完成数

                2020年收入预█算数

                预算数

                增加

                增长%

                一、一般公共预算收入

                367535

                376800

                9265

                2.5

                (一)税收收入

                259561

                283800

                24239

                9.3

                1.工商税收

                246732

                267800

                21068

                8.5

                增值税

                125623

                129000

                3377

                2.7

                其中:国内增︽值税

                64879

                66000

                1121

                1.7

                改征增值税◥

                60744

                63000

                2256

                3.7

                企业所得税

                36940

                40000

                3060

                8.3

                个人所得税

                14080

                13000

                -1080

                -7.7

                其他工商各龍爪融入重均一劍之中税

                70089

                85800

                15711

                22.4

                其中:资源税

                29

                50

                21

                72.4

                城市维护建確實设税

                17376

                18050

                674

                3.9

                房产税

                13638

                17000

                3362

                24.7

                印花税

                5050

                6000

                950

                18.8

                城镇土地使用税

                7849

                13000

                5151

                65.6

                土地增值税

                20065

                24600

                4535

                22.6

                车船税

                5660

                6500

                840

                14.8

                环保税

                463

                600

                137

                29.6

                        其他税收

                -41

                0

                41

                -100.0

                2.耕地占用税、契税

                12829

                16000

                3171

                24.7

                耕地占用税

                653

                1000

                347

                53.1

                契税

                12176

                15000

                2824

                23.2

                     

                2019年预计完成数

                2020年收入预算数

                预算数

                增加

                增长%

                (二)非税收入

                107974

                93000

                -14974

                -13.9

                 专项收入

                20005

                22800

                2795

                14.0

                  其中:教育费附加收入

                7488

                7750

                262

                3.5

                森林植被恢复费

                399

                300

                -99

                -24.8

                农田水利建设资金收入

                5285

                6600

                1315

                24.9

                教育资金收入

                5285

                6600

                1315

                24.9

                残保金收入

                1547

                1550

                3

                0.2

                行政事业性收费

                29861

                16000

                -13861

                -46.4

                罚没收入

                17072

                18700

                1628

                9.5

                国有资本经营收入

                269

                0

                -269

                -100.0

                国有资源(资产)有偿ξ 使用收入

                37798

                33000

                -4798

                -12.7

                其中:海還有個人域使用金收入

                104

                100

                -4

                -3.8

                捐赠收入

                313

                0

                -313

                -100.0

                政府性住房基金收入

                1084

                1000

                -84

                -7.7

                其他收入

                1572

                1500

                -72

                -4.6

                二、上划中央四税收入

                220434

                228700

                8266

                3.7

                国内¤增值税

                125623

                129000

                3377

                2.7

                消费税

                135

                200

                65

                48.1

                车辆购置税

                18146

                20000

                1854

                10.2

                企业所得税

                55410

                60000

                4590

                8.3

                个人所得税

                21120

                19500

                -1620

                -7.7

                公共预算总收入

                587969

                605500

                17531

                3.0

                其中:税收收入

                479995

                512500

                32505

                6.8

                非税收入

                107974

                93000

                -14974

                -13.9

                           

                附件7

                 

                2020年一般公共城池预算支出计划表

                单位:万元

                支 如果我猜出功能科目

                2019年预算

                支出数

                2020

                预算数

                增加

                 增长%

                合计

                367577

                385000

                174023

                2.0

                [201]一般公但現在共服务支出

                37595

                37800

                205

                0.6

                [203]国防支出

                154

                220

                66

                42.8

                [204]公共安全支出

                31157

                31600

                443

                1.6

                [205]教育支出

                81555

                83000

                1445

                1.8

                [206]科学技术支出寶貝不行

                8746

                9000

                254

                2.9

                [207]文化旅游体育与传媒支出

                3236

                4000

                764

                23.6

                [208]社会保障和就业支出

                32437

                33000

                563

                1.7

                [210]卫生健 哦康支出

                29543

                33000

                3457

                11.7

                [211]节能环保支出

                13063

                13300

                237

                1.8

                [212]城乡∩社区支出

                44060

                47000

                2940

                6.7

                [213]农林水支出

                13999

                15000

                1001

                7.2

                [214]交通运输支出

                1726

                1960

                234

                13.6

                [215]资源勘探信息等支出驚恐

                16924

                10000

                -6924

                -40.9

                [216]商业服务▅业等支出

                358

                400

                42

                11.7

                [220]自然资源海洋气象等支出

                3085

                3200

                115

                3.7

                [221]住ぷ房保障支出

                10567

                11000

                433

                4.1

                [222]粮油物资储备支出

                1100

                2450

                1350

                122.6

                [224]灾害防∴治与应急管理支出

                788

                2200

                1412

                179.2

                [227]预备费

                 

                3850

                3850

                 

                [229]其他支出

                13772

                19000

                5228

                38

                [232]债渾身白光爆閃务付息支出

                23689

                24000

                311

                1.3

                [233]债务发行费用√支出

                23

                20

                -3

                -12.8

                注:同口径统计,均包含新增一般债券安排的相应支出

                 

                附件8

                 

                石狮市2020年政府性基金预算收心兒搖了搖紅衣女子支预算表

                 

                单位:万元

                   

                2020年兩名老者頓時警惕基金收入

                2020年基金支出

                预计数

                预计数

                一、城乡社区事务

                326800

                326800

                其中:国有土地使用权出让金

                298800

                298800

                农业土地开发支☆出

                1500

                1500

                国有土地收╳益基金

                16500

                16500

                城市基础设施配套费

                5000

                5000

                污水处理费

                5000

                5000

                二、其他

                11300

                11300

                彩票公益金

                2500

                2500

                其中:福彩基金

                1000

                1000

                体彩基金

                1500

                1500

                新增专项债(项目收益债           

                43800

                43800

                总计

                373100

                373100

                注:12020年预计国有土地出让金总价款330000万元,按规定◢计提国有土地收益基金16500万元,农业土地①开发资金1500万元,农田水利建设资金和教育资金13200万元后,国有土地使用权出让金收ζ入298800万元。

                2、国有土地使用权出让金收入中,安排16000万元用于当年度地方专项债券付沒有留下一點東西息及发行费。

                 

                 

                附件9

                 

                石狮市2020年社会保险基金预算收支计划怎么搜索表

                 

                单位:万元

                基金种类

                2019
                基金结余

                2020

                结转2021

                收入预算

                支出预算

                机关事业单位基本养老保险基金

                31036

                19459

                16951

                33544

                城乡居民基本养老保险基金

                28589

                15710

                10903

                33396

                合计

                59625

                35169

                27854

                66940

                 

                附件10

                 

                石狮市2020年国有资本经营预算收支计划表

                 

                单位:万元

                         

                         

                       

                2019
                执行数

                2020
                预算数

                       

                2019
                执行数

                2020
                预算数

                一、利润收入

                7800

                8500

                一、教育支出

                 

                 

                二、股利、股息收入

                 

                 

                二、科学技术支出

                 

                 

                三、产权转让收入

                 

                 

                三、文化体卐育与传媒支出

                 

                 

                四、清算收入

                 

                 

                四、节能环保支出

                 

                 

                五、其他国有资本经营预算收入

                 

                 

                五、城乡社区∞支出

                 

                 

                 

                 

                 

                六、农林水支出

                 

                 

                 

                 

                 

                七、资源勘探电力信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                八、商业服务业等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                九、国有资本经营预算支出

                4000

                5000

                 

                 

                 

                十、转移性支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                本年收入合计

                7800

                8500

                本年支出合计

                4000

                5000

                上年结转

                 

                 

                调入一般公共预算

                3800

                3500

                 

                 

                 

                结转下年

                 

                 

                7800

                8500

                7800

                8500

                 


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