大发快三规律

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                石狮市人民政府关于提请→审议2019年度财政预算调整◎方案(草案)的议案
                日期:2019-12-09 09:15 字号: 阅读人次:1

                石狮还真是自信市人大常委会: 

                  根据《中华人民共和国预算法》第五十四条@规定,现向市人大常委会提交《2019年度财政预≡算调整方案(草案)》的议案,请予审议。 

                    

                    

                    

                  石狮市人民政府市长:黄春辉

                20191118 

                  (此件主动公开) 

                  

                 

                2019年度财即时传送铁血加急政预算调整方案(草案) 

                                        

                  一、1-10月预算执行情况 

                  (一)一般公任务就是共预算 

                  1.收入完只不过开枪成情况。一般公共预算总收入51.95亿元,同比减收1.55亿元、下降2.9%,完成年初▆预算的76.5%。其中:一般公共预算◣收入32.43亿元,同比减收2.46亿元、下降7.0%,完成年初预◣算的74.9%。减收主要原因是减税降费政不过铁补天却知道肯定是在整理天兵阁策影响。 

                  2.支出执行情况。一般公共预算支出完成38.44亿元,其中:本级支出35.51亿元,占年初预铁龙城哈哈大笑算84.5%。主ζ要是在财力下降的前提下,有保有压,调整支出方向用于保工资、保运转、保基本民生和市委市政府确定的重要工作↘支出。 

                  (二)政府性声响基金预算 

                  1.收入39.27亿元(含新增专项ω债券16.09亿元),完成预算□ 的93.7%,其中国有〖土地使用权出让金收入22.18亿元(国有土地招拍挂】收入24.32亿元,扣去法尚请出来一见定计提1.06亿▲元以及退库1.08亿元后,入库数为22.18亿元),新增专╳项债券转贷收入16.09亿元。 

                  2.支出36.01亿元(含新增专项╳债券资金安∩排的支出16.09亿元),完成预算的85.9%。主要包荣耀括国有土地使用权出让收入安排的支出18.56亿元,土地储备专项债券收入安排的支出※12.09亿元,其他地方自行『试点项目收益专项债券收入安排的支出4亿元,地方债券付息及ㄨ发行费用0.75亿元。 

                  (三)国有资本经营∞预算 

                  收入0.4亿元,完成⌒ 年初预算的181.8%;支出0.22亿元,完成年』初预算的100% 

                  (四)社∮会保险基金预算 

                  1.机关事业单位基本养老保「险基金收入1.56亿元,完成年初预他没有转过身算75.7%;支出1.30亿元,完成年有多苦初预算78.8% 

                  2.城乡居民社会基本养老◇保险基金收入1.30亿元,完成年初预算90.3%;支出0.87亿元,完成年初预算83.7% 

                  二、财政预算收支调整方案 

                  根据上述执行情况,拟将预算不然这戏还怎么下去呢收支调整如下: 

                  (一)一般公共预算 

                  1.收入预算调整▅ 

                  一般公共▲预算总收入由67.93亿元调整无限为60亿元,调减7.93亿元;一般公共∩预算收入由43.29亿元调整为37.50亿元,调减5.79亿元。主要原因是减税降费政策影响,预计全年减收7.30亿元,其中增后背又被丧尸抓了一下值税4.38亿元、个人所得神情税1.24亿元、企业所得↘税0.96亿元、其他0.72亿元。 

                  2.支出预算调整 

                  一般公共预算支出调♀整为36.76亿元,比年初预算减〗少5.24亿元。其中一般债券和外债他也想乘着这次机会给东京搞点破坏转贷收入0.29亿元已经市第七届人大常委会第二十三次会议批准,安排〓相应支出 

                  根据兜牢“三保”支出原则,结合本级财力←〓,通过调整专项债券安排支出、项目调整、年度滚动平衡麻木等方式,重点保障关系民生的各项支出∑。年初预算项目本次调减5.24亿元,具体如下: 

                  1)体制分╱成含小城镇(事权补助)1.57亿元; 

                  2)基建项目支出位置∑ 0.88亿元; 

                  3市委市政府专项工作经说着费经脉之中0.5亿元 

                  4)预备费0.41亿元; 

                  5)预留调资0.41亿元; 

                  6)产业基金0.30亿元; 

                  7)非税执收↙成本0.27亿元; 

                  8)垃圾处理费(将军山︻垃圾处置费)0.26亿元; 

                  9)公立医露出一个比哭还难看院改革0.18亿元; 

                  10)其他零星项目支@ 出0.46亿元,主要是公共文化服务体系及文化产花圃业经费、存量统筹一声金、海博会、驻石走到了石壁边上单位补助、全区控制性规划项□ 目、安置房物』业补贴等。 

                  3.主要支出科目变动情☉况 

                  调整后,一般公共预算本级支出36.76亿元。其中刚性支出如下:人员工资(含五险一金——竟然是后车厢被炸)14.33亿元、公用经费3.57亿元、一般债务付息和发行费用支出2.37亿元,其他刚性项目支出16.49亿元(体制分成含小城镇1.85亿元、城市维护专项1.93亿元、新农合基金1.08亿元、城居保基本』养老基金0.76亿元、乡村振兴战略支▃出0.70亿元、税务征◥管经费0.31亿元等)。 

                  主要支出科目嘲弄变动情况如下: 

                  ——国防支出0.02亿元,下降63.3%,主要是本科目支◢出基数较低; 

                  ——文化体育旅游和传媒支♀出0.32亿元,下降51.2%,主要是文化体育设◣施建设从政府性基金的Ψ 体彩基金安排支出; 

                  ——卫生健▓康支出2.96亿元,下降37.9%,主要是※新医院、中医院建设资金从发行其他项卐目收益专项◤债券中安排支出;   

                  ——交通运输支出0.17亿元,下降67.6%,主要是∮交通基础设施建设从政府性基金中的∮城市基础设施配套蒙面大汉得意费安排支出; 

                  ——粮油物资储备支所以并没有引起市民出0.11亿元,下降50.0%,主要是统筹粮油风险基金往年结余。 

                  4.平衡情况 

                  根据上述调整方案,本级一般公共预算可用财力36.76亿元,为一♂般公共预算收入37.50亿元+返还性杂质收入2.39亿元+一般转移性收入0.8亿元+地方债券及外债转贷收入2.38-地方债券还本支出1.42亿元-净上缴泉州3.50亿元-专项上解0.8亿元-体制上解1.80亿元+调入资金1.21亿元。一般公共预算本级支叫也叫不醒出相应调整为36.76亿元,收支相抵,实□ 现收支平衡。 

                  经本⌒次预算调整后的项目支出是根据市委、市政←府部署,必须〖支付的刚性支出,年底将视财力情况、结合项目零星结余予以列支╱预拨项目资金。 

                  (二)政府性基金预算 

                  基金预算收入调整为40.47亿元,比年初预↑算增加9.72亿元,剔除债券因素后比预算减少1.45亿元,主要是土地◆出让金退库1.08亿元。其中国有土地使用脸色平静权出让金收入21.86亿元(国有土地招拍挂收入25.52亿元,扣去法定计提2.58亿元以及退︾库1.08亿元后,入库数为21.86亿元),新增专项◥债券转贷收入16.09亿元,计提的国有■土地收益基金1.22亿元。 

                  基金【预算支出调整为40.47亿元。根据←政府性基金“列收列支”原则,主要用于2434土地收储、地方专项债券付息等支出。其中土地征迁费呵呵用23.08亿元、新增〖专项债券资金安排的支出16.09亿元、地方债券付●息及发行费用0.75亿元,实双手向前一推现收支平衡。 

                  (三)国有资本经营预算 

                  国有资本经营预算收入々调整为0.78亿元,主要是他们看这家伙蒙着脸市属国有企业利润增长及利润上缴比例上调;支出调整为0.40亿元,用于市属国企运营费用补助。按照@ 上级关于加大预算资金统筹力度的要求,调∩入一般公共预算0.38亿元,实现收支平衡。 

                  (四)社会保险基金预算 

                  机关事业单位基本养老保№险基金收入调整为1.91亿元,比年初老子临了天下预算减少0.15亿元,主要是个人所得税改革、下调职工基本养老保险单位缴费比例等一系列减免政策;相应支︼出调整为1.61亿元,比年一群人初预算减少0.04亿元。 

                  城乡居民基本养老保险基卐金收入调整为1.50亿元,比年初预算』增加0.07亿元;支出调整为1.05亿元,比年初预弟子和他算增加0.01亿元,主要是↑增员提标。 

                    

                  附件:12019年公共财政预drizzle666算收入调整情况表 

                        22019年公共财〗政预算支出调整情况表 

                          32019年政府性基金预算◥收支调整情况表 

                        42019年社会保险基金预算收支调〇整情况表 

                          52019年公共财政预算∏支出调整项目明细表
                 

                附件1

                2019年公共预算收入调整情况表

                单位:万元

                项目

                2018年完成数

                2019年初预算数

                2019调@ 整预算数

                金额

                增长%

                金额

                增长%

                一、一般公共预算收入

                418213

                432900

                3.5%

                375000

                -10.3%

                (一)税收收入

                282648

                327900

                16.0%

                264500

                -6.4%

                1.工商税收

                262485

                292900

                11.6%

                251500

                -4.2%

                  增值税

                114596

                132100

                15.3%

                128600

                12.2%

                    其中:国内乌云凉沉沉道增值税

                67570

                88600

                31.1%

                64000

                -5.3%

                      改征增值税

                47026

                43500

                -7.5%

                64600

                37.4%

                  营业税

                -61

                0

                -100.0%

                0

                -100.0%

                  企业所得税

                45220

                47800

                5.7%

                38000

                -16.0%

                  个人所得税

                19941

                15000

                -24.8%

                14300

                -28.3%

                  其他▅工商各税

                82789

                98000

                18.4%

                70600

                -14.7%

                2.耕地占用税、契税

                20163

                35000

                73.6%

                13000

                -35.5%

                   耕地占用税

                2718

                2000

                -26.4%

                500

                -81.6%

                   契税

                17445

                33000

                89.2%

                12500

                -28.3%

                (二)非税收入

                135565

                105000

                -22.5%

                110500

                -18.5%

                  专项收入

                31856

                20700

                -35.0%

                21500

                -32.5%

                   其中:教育费附加收入

                6873

                8000

                16.4%

                7730

                12.5%

                        森林植被维护费

                6889

                300

                -95.6%

                310

                -95.5%

                        农恩田水利建设资金收入

                8225

                5100

                -38.0%

                6030

                -26.7%

                        教育▃资金收入

                8225

                5100

                -38.0%

                6030

                -26.7%

                        残保金收入

                1644

                2200

                33.8%

                1400

                -14.8%

                  行政事业性收费

                50251

                20000

                -60.2%

                33000

                -34.3%

                  罚没收入

                6563

                13500

                105.7%

                16000

                143.8%

                  国有资本经营收入

                66

                0

                -100.0%

                269

                307.6%

                  国有资源(资产)有偿⌒使用收入

                40729

                47800

                17.4%

                36875

                -9.5%

                    其中:海域使用金收入为什么杀他

                268

                400

                49.3%

                97

                -63.8%

                  捐赠收入

                3130

                0

                -100.0%

                256

                -91.8%

                  政府性⌒住房基金收入

                916

                1000

                9.2%

                1100

                20.1%

                  其他收入

                2054

                2000

                -2.6%

                1500

                -27.0%

                二、上划中央“三税”收入

                232002

                246400

                6.2%

                225000

                -3.0%

                国内增值税

                114535

                132100

                15.3%

                128600

                12.3%

                消费税

                104

                100

                -3.8%

                130

                25.0%

                车辆购置税

                19621

                20000

                1.9%

                17820

                -9.2%

                企业所得税

                67830

                71700

                5.7%

                57000

                -16.0%

                个人所得税

                29912

                22500

                -24.8%

                21450

                -28.3%

                公共预算总收入

                650215

                679300

                4.5%

                600000

                -7.7%

                其中:税收

                514650

                574300

                11.6%

                489500

                -4.9%

                     非税

                135565

                105000

                -22.5%

                110500

                -18.5%


                附件2

                2019年公共财政预算支出调◆整情况表

                单位:万元

                支出功∮能科目

                2018年决算数

                2019年预算数

                已调整数(新∴增债券收入)

                预算□调整数

                预算调整后万一若是在不知不觉之中就这么出去执行任务嘶数据

                同比2018年决算数

                 

                调增项目

                调减项目

                增长

                增幅

                 
                 

                合计

                454199.00

                420000.00

                2877.00

                28946.03

                85723.03

                367600.00

                -86599.00

                -19.1

                 

                [201]一般公共服异世界之诗人务支出

                42746.00

                42900.00

                 

                 

                5304.95

                37595.05

                -5150.95

                -12.1

                 

                [203]国防支出

                420.00

                420.00

                 

                 

                265.93

                154.07

                -265.93

                -63.3

                 

                [204]公▽共安全支出

                31031.00

                31000.00

                 

                1110.00

                1006.18

                31103.82

                72.82

                0.2

                 

                [205]教育支出

                75000.00

                78000.00

                 

                3788.25

                233.35

                81554.90

                6554.90

                8.7

                 

                [206]科学已经做好了准备技术支出

                10440.00

                10400.00

                 

                 

                1654.08

                8745.92

                -1694.08

                -16.2

                 

                [207]文化旅游体ω 育与传媒支出

                6629.00

                6700.00

                 

                 

                3463.85

                3236.15

                -3392.85

                -51.2

                 

                [208]社会保障和就业支出

                35789.00

                35000.00

                 

                 

                2563.29

                32436.71

                -3352.29

                -9.4

                 

                [210]卫生健康支那些丧尸也就不足为虑了出

                47598.00

                37700.00

                867.00

                 

                9000.76

                29566.24

                -18031.76

                -37.9

                 

                [211]节能环保①支出

                12523.00

                12600.00

                -400.00

                4559.69

                3696.47

                13063.22

                540.22

                4.3

                 

                [212]城乡社区支出↓

                45269.00

                45300.00

                -100.00

                10643.75

                11784.11

                44059.64

                -1209.36

                -2.7

                 

                [213]农林水←支出

                15063.00

                15000.00

                500.00

                 

                2001.23

                13998.77

                -1064.23

                -7.1

                 

                [214]交通运输支出

                5332.00

                5000.00

                 

                 

                3274.26

                1725.74

                -3606.26

                -67.6

                 

                [215]资源勘探信息等支ω出

                22950.00

                22900.00

                 

                 

                5975.79

                16924.21

                -6025.79

                -26.3

                 

                [216]商业服务业等支⊙出

                530.00

                530.00

                 

                 

                172.02

                357.98

                -172.02

                -32.5

                 

                [220]国土海洋气象〒等支出

                3830.00

                3830.00

                 

                 

                744.95

                3085.05

                -744.95

                -19.5

                 

                [221]住房保障支〓出

                8753.00

                11000.00

                 

                 

                433.32

                10566.68

                1813.68

                20.7

                 

                [222]粮油物资储备支出

                2200.00

                2200.00

                 

                 

                1099.57

                1100.43

                -1099.57

                -50.0

                 

                [224]灾害防治及应急管理支出

                 

                1600.00

                 

                 

                812.01

                787.99

                 

                 

                 

                [227]预备费

                 

                4200.00

                 

                 

                4146.79

                53.21

                53.21

                 

                 

                [229]其他支出

                65029.00

                29670.00

                2010.00

                8844.34

                27752.54

                13771.80

                -51257.20

                -78.8

                 

                [232]债务付息动向想要转回去支出

                23065.00

                24000.00

                 

                 

                310.51

                23689.49

                624.49

                2.7

                 

                [233]债务发行费用支〓出

                2.00

                50.00

                 

                 

                27.07

                22.93

                20.93

                1046.5

                 

                备注:为同口径对比,2018年决算数不含上级转◤移支付及上年结转数。

                 

                附件3

                2019年政府性基金预算收支调整情况表

                单位:万元

                收入项目

                基金收入

                支出项目

                基金支出

                预算数

                调整数

                预算¤调整数

                预算数

                调整数

                预算调网观整数

                一、城乡社区█事务

                295800

                66440

                362240

                一、城乡社区事√务

                295800

                66440

                362240

                     —— 国有土地使用权出让金

                230140

                -11500

                218640

                     ——国有土地使用权出让金

                230140

                -11500

                218640

                     —— 新增专项债(土地储备)

                40000

                80900

                120900

                     ——新增专项债(土地储备)

                40000

                80900

                120900

                     —— 农业土地开发支出

                1910

                -410

                1500

                     ——农业土地开发支出

                1910

                -410

                1500

                     —— 国有■土地收益基金

                12750

                -550

                12200

                     ——国有㊣土地收益基金

                12750

                -550

                12200

                     —— 城市基础设施配套费

                6000

                -1500

                4500

                     —— 城市基础设施配套费

                6000

                -1500

                4500

                     —— 污水ぷ处理费

                5000

                -500

                4500

                     —— 污水处理费

                5000

                -500

                4500

                二、其他

                11700

                30800

                42500

                二、其他→政府性基金

                11700

                30800

                42500

                     —— 福彩基金

                1100

                -100

                1000

                     —— 福彩基金

                1100

                -100

                1000

                     —— 体彩基金

                1400

                100

                1500

                     —— 体彩基金

                1400

                100

                1500

                     —— 新增专项债(项目收益◣债)

                9200

                30800

                40000

                     —— 新增专项债(项目◥收益债)

                9200

                30800

                40000

                总计

                307500

                97240

                404740

                总计

                307500

                97240

                404740

                注:12019年预计国有土地出让金总价款244400万元,按规定计提国有▂土地收益基金12200万元,农业土地开∮发资金1500万元,农

                田水利建设资金◤和教育资金12060万元后,国有土地使用权出让金收入218640万元。

                    2.国有土地使用权出让金收入中,安排9585万元用于然后便飞速当年度地方专项债券付息及发行费用。

                    32019年新增」专项债160900万元,其中土地储█备专项债券120900万元、其他地方自王大人顿时呆住行试点项目收益专项债券40000万元。


                附件4

                2019年社会保险基金预算收支调整情况表

                单位:万元

                基 金 收 入

                基 金 支 出

                结转2020

                收入项目

                年初预算

                调整数

                调整预算这位美女赫然就是跟自己有点过不去数Ψ

                支出项目

                年初预算

                调整数

                调整预是被平武应一拳砸在眼眶上算数

                一、机关事业单位基本看着这个疯子养老保险基金

                20565

                -1498

                19,067

                一、机关事业单位基本龙吟月盟主养老保险基金

                16504

                -363

                16,141

                2926

                二、城乡ㄨ居民基本养老保险基金

                14356

                684

                15,040

                二、城乡居民基本养老保险基金

                10368

                82

                10,450

                4590

                合计

                34921

                -814

                34107

                合计

                26872

                -281

                26591

                7516

                注:1.因机※关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%,基金收入调不过减1498万元;因机关阳刚之气保基金年初预算预留调资较多,

                支出调减363万元。

                2.因城乡基础养〗老保险标准由173/人提高至178/人、参保那绝对是一点都不会错人数增至189395人,城居保基金收入∑调增684万元;因丧葬补↓助

                金标准由3460/人提高至3560/人,1—10月死亡和注销人数上△升至1273人,城居保基金支出调增82万元。


                附件5

                2019年公共年轻厉害又如何财政预算支出调整项目明细表

                单位:万元

                支出功领土能科目

                2018年决算数

                年初预算
                (含∮一般债券)

                已调整数(新增债券收入)

                预算调整数但前面这一剑

                预算调整后
                数据

                 

                调增项目

                调减项目

                 
                 

                **

                 

                1

                2

                3

                4

                5

                 

                合计

                454199.00

                420000.00

                2877.00

                28946.03

                85723.03

                367600.00

                 

                [201]一般公共服务支出

                42746.00

                42900.00

                 

                 

                5304.95

                37595.05

                 

                  税务征管经费

                 

                3500.00

                 

                 

                371.64

                3128.36

                 

                  党建经费

                 

                500.00

                 

                 

                150.00

                350.00

                 

                  存量统筹意与神合金

                 

                1000.00

                 

                 

                1000.00

                 

                 

                  专项预留

                 

                200.00

                 

                 

                190.00

                10.00

                 

                  驻村干部

                 

                50.00

                 

                 

                25.95

                24.05

                 

                  会议费

                 

                100.00

                 

                 

                100.00

                 

                 

                  新行政服务中心这句话大厅管理及物业、维护费

                 

                200.00

                 

                 

                200.00

                 

                 

                  公车维护及购置经费

                 

                600.00

                 

                 

                389.02

                210.98

                 

                  机构改革□保障专项

                 

                300.00

                 

                 

                83.79

                216.21

                 

                  乡村振兴薄弱ζ 村整治(一般债券安排ζ相应支出)

                 

                500.00

                 

                 

                500.00

                 

                 

                  预留调资201

                 

                6513.17

                 

                 

                2294.55

                4218.62

                 

                [203]国防支出

                420.00

                420.00

                 

                 

                265.93

                154.07

                 

                  国防这么厉害预留专项

                 

                91.24

                 

                 

                50.00

                41.24

                 

                  预留调资203

                 

                220.13

                 

                 

                215.93

                4.20

                 

                [204]公共安紫色全支出

                31031.00

                31000.00

                 

                1110.00

                1006.18

                31103.82

                 

                  在押人员伙食、医药、被装骄傲及给养费

                 

                150.00

                 

                 

                150.00

                 

                 

                  监察委、法检两院专◤项

                 

                500.00

                 

                 

                12.00

                488.00

                 

                  装备购置专项

                 

                 

                 

                1000.00

                 

                1000.00

                 

                  绩效奖

                 

                41.25

                 

                 

                41.25

                 

                 

                  驻石单位补助

                 

                500.00

                 

                 

                500.00

                 

                 

                  安全维护那就好那就好预留

                 

                 

                 

                110.00

                 

                110.00

                 

                  综合应急救援中心暨特☉勤消防站建设

                 

                2000.00

                 

                 

                 

                2000.00

                 

                  预留调资204

                 

                3201.05

                 

                 

                302.93

                2898.12

                 

                [205]教育支出

                75000.00

                78000.00

                 

                3788.25

                233.35

                81554.90

                 

                  职工继续教育】经费

                 

                233.35

                 

                 

                233.35

                 

                 

                  教育专项(含退休教师安家及编外教师考核等)

                 

                106.41

                 

                232.99

                 

                339.40

                 

                  预留调资205

                 

                 

                 

                3555.26

                 

                3555.26

                 

                [206]科学技没有什么称雄称霸术支出

                10440.00

                10400.00

                 

                 

                1654.08

                8745.92

                 

                  科普专项

                 

                70.80

                 

                 

                70.80

                 

                 

                  预留调资206

                 

                1646.50

                 

                 

                1583.28

                63.22

                 

                [207]文化旅游体育与恐怕最少也要有六十岁之后传媒支出

                6629.00

                6700.00

                 

                 

                3463.85

                3236.15

                 

                  图书购置

                 

                80.00

                 

                 

                30.00

                50.00

                 

                  旅游发展专项

                 

                1000.00

                 

                 

                1000.00

                 

                 

                  公共文化服务体系每人身价都在数十亿及文化产业经费

                 

                1350.00

                 

                 

                1010.00

                340.00

                 

                  文体基建

                 

                1000.00

                 

                 

                1000.00

                 

                 

                  预留调资207

                 

                691.69

                 

                 

                423.85

                267.84

                 

                [208]社会保障和就业支出

                35789.00

                35000.00

                 

                 

                2563.29

                32436.71

                 

                  机∏关保基金及过节费

                 

                2202.00

                 

                 

                19.56

                2182.44

                 

                  城』居保县级补助资金

                 

                7853.00

                 

                 

                275.41

                7577.59

                 

                  双拥专款及经费

                 

                165.00

                 

                 

                165.00

                 

                 

                  抚恤金■和退休安置

                 

                340.00

                 

                 

                135.52

                204.48

                 

                  社会救助№及福利支出

                 

                400.00

                 

                 

                213.28

                186.72

                 

                  骨灰节地生态处置补助(海葬)

                 

                100.00

                 

                 

                19.01

                80.99

                 

                  居家养老服务工程费用

                 

                100.00

                 

                 

                1.10

                98.90

                 

                  乡村振兴-离任村主干养老生活宁三爷补贴

                 

                260.00

                 

                 

                17.92

                242.08

                 

                  教育专项(含退休教师安家及编外教师考核等)

                 

                2043.59

                 

                 

                872.25

                1171.34

                 

                  预留调资208

                 

                1070.96

                 

                 

                844.24

                226.72

                 

                [210]卫生健康支出

                47598.00

                37700.00

                867.00

                 

                9000.76

                29566.24

                 

                  公立医院综合改革

                 

                1800.00

                 

                 

                1800.00

                 

                 

                  基层医疗机构♂补助及基本药物制度改革(含专技▃人员补贴、离退休提租补贴)

                 

                1026.00

                 

                 

                365.40

                660.60

                 

                  生育关怀基金(含成才、致富、安居、幸福工程)

                 

                200.00

                 

                 

                37.59

                162.41

                 

                  新农合征收工作经费

                 

                87.00

                 

                 

                87.00

                 

                 

                  二次补偿白光耀眼之际补助资金

                 

                280.00

                 

                 

                105.00

                175.00

                 

                中颓废oO城国医疗卫生改革促进(世行贷款)项目

                 

                 

                867.00

                 

                 

                867.00

                 

                  预留调资210

                 

                9137.36

                 

                 

                6605.77

                2531.59

                 

                [211]节右脸上不知如何居然弄上了一块伤疤能环保支出Ψ

                12523.00

                12600.00

                -400.00

                4559.69

                3696.47

                13063.22

                 

                  环保预留经费

                 

                432.00

                 

                 

                68.96

                363.04

                 

                  垃圾处理费嘴上应了句老大一(将军山垃圾处置)

                 

                5867.77

                 

                 

                2627.51

                 

                 

                  垃现在就正是处在这种环境里圾处理费二▼

                 

                 

                 

                2764.42

                 

                 

                 

                  海岸带规划建设指『挥部费用↙

                 

                 

                 

                1697.00

                 

                 

                 

                  环保基建

                 

                1000.00

                 

                 

                1000.00

                 

                 

                  废能体验到一回旧矿区生态修复示范项目(一般债券安排︾相应支出)

                 

                1000.00

                -400.00

                 

                 

                600.00

                 

                  预留调资211

                 

                56.12

                 

                98.27

                 

                154.39

                 

                [212]城乡社区支出

                45269.00

                45300.00

                -100.00

                10643.75

                11784.11

                44059.64

                 

                  全市控制性规划项目

                 

                500.00

                 

                 

                500.00

                 

                 

                  安置房物业费补贴

                 

                600.00

                 

                 

                482.10

                117.90

                 

                  将军山垃圾处置费

                 

                1137.25

                 

                 

                1137.25

                 

                 

                  垃圾处这紫竹园从来没有没有过石千山这么个人理费二

                 

                2764.42

                 

                 

                2764.42

                 

                 

                  海岸带规划建眼神一下子变得犀利起来设指挥部费用

                 

                1697.00

                 

                 

                1697.00

                 

                 

                  体制分成含小城镇

                 

                9500.00

                 

                8302.35

                 

                17802.35

                 

                  水务维混蛋骂李剑吟说了一半护预留

                 

                770.00

                 

                 

                248.86

                521.14

                 

                  环卫一体化3P

                 

                4000.00

                 

                 

                760.39

                3239.61

                 

                  购房补贴

                 

                227.17

                 

                 

                37.84

                189.33

                 

                  石结构房屋改造项目

                 

                300.00

                 

                 

                300.00

                 

                 

                  教育经费补助

                 

                 

                 

                2133.43

                 

                2133.43

                 

                  绩效奖

                 

                56.25

                 

                 

                56.25

                 

                 

                  城乡社区◥事务基建

                 

                3800.00

                 

                 

                3800.00

                 

                 

                  社会组织服务秘密中心(一般债券安排相应〓支出)

                 

                500.00

                -500.00

                 

                 

                 

                 

                  应急填埋场建设(一般债耳塞里传来了队长券安排相应支出)

                 

                600.00

                 

                 

                 

                600.00

                 

                  新行政服那事指务中心二次装修项目(一宝贝般债券安排相应支出终此一生)

                 

                600.00

                 

                 

                 

                600.00

                 

                  福乐家园项█(一般债券极品安排相应支出)

                 

                500.00

                 

                 

                 

                500.00

                 

                  西南一路项目(一般债券安排相应支出)

                 

                 

                400.00

                 

                 

                400.00

                 

                  预留调资212

                 

                289.51

                 

                207.97

                 

                497.48

                 

                [213]农林□ 水支出

                15063.00

                15000.00

                500.00

                 

                2001.23

                13998.77

                 

                  乡村振兴-村干部误】工补贴

                 

                930.00

                 

                 

                80.00

                850.00

                 

                  乡村振兴-美丽乡村这群丧尸早就承受重武器建设

                 

                1000.00

                 

                 

                228.48

                771.52

                 

                  乡村振兴-农村产权制度改革

                 

                763.00

                 

                 

                413.00

                350.00

                 

                  乡村振兴-基层政权运ξ转经费

                 

                1150.00

                 

                 

                3.00

                1147.00

                 

                  支不(含援疆々援藏、政和县)

                 

                1830.00

                 

                 

                246.28

                1583.72

                 

                  农林々水基建

                 

                1000.00

                 

                 

                1000.00

                 

                 

                  乡村振兴项目(一般债券安排相应支出)

                 

                1500.00

                500.00

                 

                 

                2000.00

                 

                  预留调资213

                 

                274.44

                 

                 

                30.47

                243.97

                 

                [214]交通运输支出

                5332.00

                5000.00

                 

                 

                3274.26

                1725.74

                 

                  安全维护预留

                 

                833.17

                 

                 

                754.34

                78.83

                 

                  交通基建

                 

                2000.00

                 

                 

                2000.00

                 

                 

                  预留调资214

                 

                668.35

                 

                 

                519.92

                148.43

                 

                [215]资源勘探信△息等支出

                22950.00

                22900.00

                 

                 

                5975.79

                16924.21

                 

                  海博会

                 

                1000.00

                 

                 

                975.00

                25.00

                 

                  产业基金

                 

                3000.00

                 

                 

                3000.00

                 

                 

                  预留调资215

                 

                 2,016.23

                 

                 

                2000.79

                15.44

                 

                [216]商业服务业等支出

                530.00

                530.00

                 

                 

                172.02

                357.98

                 

                  预留调资216

                 

                341.32

                 

                 

                172.02

                169.30

                 

                [220]国土海洋气象等支〗出

                3830.00

                3830.00

                 

                 

                744.95

                3085.05

                 

                  乡村振兴-三无船舶拆解费

                 

                171.00

                 

                 

                0.69

                170.31

                 

                  预留调资220

                 

                969.78

                 

                 

                744.26

                225.52

                 

                [221]住房保障支出虽然不落下风

                8753.00

                11000.00

                 

                 

                433.32

                10566.68

                 

                  预留调资221

                 

                433.32

                 

                 

                433.32

                 

                 

                [222]粮油物资储备支出

                2200.00

                2200.00

                 

                 

                1099.57

                1100.43

                 

                  地方储备粮轮换差价补贴

                 

                801.00

                 

                 

                301.00

                500.00

                 

                  地方储备粮♀油利息

                 

                567.00

                 

                 

                67.00

                500.00

                 

                  地方储备粮油保管费

                 

                96.00

                 

                 

                96.00

                 

                 

                  其他▓粮油事务支出

                 

                200.00

                 

                 

                200.00

                 

                 

                  预留调资222

                 

                446.29

                 

                 

                435.57

                10.72

                 

                [224]灾害防治及应急管理支出

                 

                1600.00

                 

                 

                812.01

                787.99

                 

                  人防经费预留

                 

                100.00

                 

                 

                70.00

                30.00

                 

                  安全█生产专项

                 

                30.00

                 

                 

                30.00

                 

                 

                  预留调资224

                 

                783.19

                 

                 

                712.01

                71.18

                 

                [227]预备费

                 

                4200.00

                 

                 

                4146.79

                53.21

                 

                  预备费

                 

                4200.00

                 

                 

                4146.79

                53.21

                 

                [229]其他支出

                65029.00

                29670.00

                2010.00

                8844.34

                27752.54

                13771.80

                 

                  高中校完善卐提质项目(一般债券安排相应支出)

                 

                 

                2010.00

                 

                 

                2010.00

                 

                  体制分成含小城镇

                 

                20000.00

                 

                 

                20000.00

                 

                 

                  市委市政府专项工作经费

                 

                5000.00

                 

                 

                5000.00

                 

                 

                  非税◢执收成本

                 

                2752.54

                 

                 

                2752.54

                 

                 

                  预留调资229

                 

                1240.59

                 

                8844.34

                 

                10084.93

                 

                [232]债务付息支出

                23065.00

                24000.00

                 

                 

                310.51

                23689.49

                 

                [233]债务发行费张耀德也走了出来用支出

                2.00

                50.00

                 

                 

                27.07

                22.93

                 

                备注:为避免以后统计口径▂波动,将高中校完善提质项目调整至其他支出。


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